2016年度国土局(本级)部门决算信息公开

来源: 市国土资源局 时间: 2017-09-13 分享:

 国土资源局2016年度(本级)部门决算

0一七年九月

目录

第一部分 嘉峪关市国土资源局概况

    一、嘉峪关市国土资源局的主要职责

    二、嘉峪关市国土资源局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市国土资源局2016 年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市国土资源局2016 年度部门决算情况说

    一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度收入决算情况

    三、2016 年度支出决算情况

    四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市国土资源局概况

 ()嘉峪关市国土资源局的主要职能

 嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

 ()嘉峪关市国土资源局决算单位构成

 嘉峪关市国土资源局共有2级预算单位2个,编制人数66人,其中:行政编制14人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制15人、差额补助事业编制35;实有人数49人,其中:在职人数49人,包括行政人员15人,参公事业人员2人、财政补助事业人员32;离休人员1人,退休人员5人。

第二部分  嘉峪关市国土资源局(本级)2016年度部门决算表

  

  

收入支出决算总表

 

 

部门(单位):国土局

 

 

公开01

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

1692.70

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

800.00

二、外交支出

15

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

 

四、经营收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

42.40

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

十一、城乡社区支出

19

539.94

 

 

六、其他收入

7

211.00

十八、国土海洋气象等支出

20

715.32

 

 

 

8

 

 

21

 

 

 

本年收入合计

9

1903.70

本年支出合计

22

1297.66

 

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

 

 

年初结转和结余

11

505.25

     年末结转和结余

24

1111.29

 

 

 

12

 

项目支出结转和结余

25

1111.29

 

 

合计

13

2408.95

合计

26

2408.95

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

  

收 入 决 算 表

 

 

 

部门:国土局(本级)

 

 

公开02

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1903.70

1692.70

 

 

 

 

211.00

 

 

208

社会保障和就业支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.40

42.40

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.40

42.40

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地徒弟有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1061.30

850.30

 

 

 

 

211.00

 

 

22001

国土资源事务

1061.30

850.30

 

 

 

 

211.00

 

 

2200101

行政运行

195.00

195.00

 

 

 

 

 

 

 

2200103

机关服务

176.60

176.60

 

 

 

 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

283.00

283.00

 

 

 

 

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

2200110

国土整治

211.00

 

 

 

 

 

211.00

 

 

2200150

事业运行

170.70

170.70

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 
                                         

 


支 出 决 算 表

 

部门:国土局(本级)

 

 

公开03

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1297.66

584.70

712.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.40

42.40

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

539.93

 

539.93

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

308.74

 

308.74

 

 

 

 

2120606

土地出让业务支出

308.74

 

308.74

 

 

 

 

21212

新增建设用地徒弟有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

231.19

 

231.19

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

230.58

 

230.58

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

0.61

 

0.61

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

715.33

542.30

173.03

 

 

 

 

22001

国土资源事务

715.33

542.30

173.03

 

 

 

 

2200101

行政运行

320.56

195.00

125.56

 

 

 

 

2200103

机关服务

176.60

176.60

 

 

 

 

 

2200106

国土资源规划及管理

13.78

 

13.78

 

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2200110

国土整治

8.69

 

8.69

 

 

 

 

2200150

事业运行

170.70

170.70

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 
                 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:国土局(本级)

 

公开04

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

892.70

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

800.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

42.40

42.40

 

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

20

539.93

 

539.93

 

 

7

 

十八、国土海洋气象等支出

21

581.08

581.08

 

 

本年收入合计

9

1692.70

本年支出合计

23

1163.41

623.48

539.93

 

年初财政拨款结转和结余

10

379.69

年末结转和结余

24

908.98

283

625.98

 

  一般公共预算财政拨款

11

13.78

项目支出结转和结余

25

908.98

283

625.98

 

    政府性基金预算财政拨款

12

365.91

 

26

 

 

 

 

合计

14

2072.39

合计

28

2072.39

906.48

1165.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

部门:国土局(本级)

公开05

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

623.48

584.70

38.78

 

 

208

社会保障和就业支出

42.4

42.40

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.4

42.4

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.4

42.4

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

581.08

542.3

38.78

 

 

22001

国土资源事务

581.08

542.3

38.78

 

 

2200101

行政运行

195

195

 

 

 

2200103

机关服务

176.6

176.6

 

 

 

200104

国土资源规划及管理

13.78

 

13.78

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

25

 

25

 

 

2200150

事业运行

170.7

170.7

 

 

 
                           

 

























































































 

 




注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:国土局(本级)

 

公开06

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

584.70

510.09

74.61

 

301

工资福利支出

353.81

353.81

 

 

30101

基本工资

315.96

315.96

 

 

30103

奖金

32.27

32.27

 

 

30104

其他社会保障缴费

5.58

5.58

 

 

303

对个人和家庭的补助

156.27

156.27

 

 

30301

离休费

7.93

7.93

 

 

30302

退休费

30.03

30.03

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30309

奖励金

88.69

88.69

 

 

30314

采暖补贴

29.62

29.62

 

 

302

商品和服务支出

74.61

 

74.61

 

30201

办公费

11.31

 

11.31

 

30202

印刷费

2.97

 

2.97

 

30205

水费

0.77

 

0.77

 

30206

电费

2.56

 

2.56

 

30207

邮电费

2.49

 

2.49

 

30208

取暖费

8.87

 

8.87

 

30211

差旅费

9.94

 

9.94

 

30213

维修(护)费

1.26

 

1.26

 

30216

培训费

1.68

 

1.68

 

30226

劳务费

15.93

 

15.93

 

30228

工会经费

5.44

 

5.44

 

30229

福利费

1.92

 

1.92

 

30231

公务用车运行维护费

4.71

 

4.71

 

30239

其他交通费用

4.76

 

4.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:国土局(本级)

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.6

 

7.6

 

7.6

 

4.71

 

4.71

 

4.71

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:国土局(本级)

            公开08 

 

                       单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

365.91

800.00

539.93

 

539.93

625.98

 

212

城乡社区支出

365.91

800.00

539.93

 

539.93

625.98

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

46.06

300.00

308.74

 

308.74

37.32

 

2120606

土地出让业务支出

46.06

300.00

308.74

 

308.74

37.32

 

21212

新增建设用地徒弟有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

319.85

500.00

231.19

 

231.19

588.66

 

2121202

基本农田建设和保护支出

319.85

 

230.58

 

230.58

89.27

 

2121203

土地整理支出

 

500.00

0.61

 

0.61

499.39

 

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 第三部分  嘉峪关市国土资源局(本级)2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

 2016年部门部门决算总收入1903.7万元,比上年增435.58万元,增长30%。支出为1297.66万元,比上年减少656.34万元,减少33%

 二、关于国土局(本级)2016年度收入决算情况说明

 国土局(本级)2016年度收入合计1903.7万元,其中财政拨款收入1692.7万元,占89%;其他收入211万元,占11%

 三、关于国土局(本级)2016年度支出决算情况说明

 2016年财政拨款支出为1297.66万元。其中:基本支出584.7万元(其中人员经费50.09万元;公用经费74.61万元),占支出总额的45%,项目支出712.96万元,占支出总额的55%

 四、关于国土局(本级)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

 国土局(本级)2016年度财政拨款收入1903.7万元,比上年增加435.58万元,增长30%,支出1297.66万元,比上年减少656.34万元,减少33%

 五、关于国土局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)总体情况

 国土局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决1297.66万元,比上年减少656.34万元,减少33%

 支出主要项目有:

 (1)行政运行支出320.56万元,主要用于用于行政人员工资支出和日常公用经费支出及测绘费。

 (2)机关服务支出176.6万元,主要用于差额事业人员工资及日常公用经费支出。

 (3)事业运行支出170.7万元,主要用于全额事业人员工资及日常公用经费支出。

 (4)归口管理的行政单位离退休支出42.4万元,主要离退休人员工资及福利费。

 (5)土地出让业务经费项目支出308.74万元,主要用于宣传费、“十三五”基础测绘编制费、土地年度变更调查、数字嘉峪关地理框架建设等项目支出。

 (6)基本农田建设和保护项目支出230.58万元,主要用于新城村高标准基本农田建设项目和新城镇野麻湾村、观蒲村高标准基本农田建设项目。

  7)土地整理支出0.61万元,主要用于新城镇观蒲村高标准基本农田建设项目

 (8)国土资源规划及管理项目支出13.78万元,主要用于西三线征地项目管理费及兰新二线征地项目管理费。

 (9)国土资源行业业务管理25万元,主要用于矿产资源补偿费征管人员的补助经费。

 (10)国土整治8.69万元,主要用于嘉峪关市横沟村二组土地开发整理项目。

 (二)结构情况

  国土局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出1301.61万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务类支出761.68万元,占53 %;政府性基金支出539.93万元,占47%

 (三)与预算对比情况

 国土局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款年初预算1934.3万元,支出1435.86万元,完成年预算的74%,决算数小于预算数的原因是上年结余的211万及500万和283万的项目在2017年才开始实施。

六、关于国土局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出584.7万元,其中:人员经费510.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;;公用经费74.61万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  七、关于国土局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

  2016年“三公”经费预算数7.6万元,比上年增加3.6万元,同比增加41%。主要原因为上年预算中只下达了三两车的费用,没有按实际车辆数下达。2016年实际支出数5.61万元。2016年十月前公务用车保用量为5辆,全部为一般公务用车,2016年公务用车运行维护费支出4.71万元,主要用于公务车辆日常维护及保险费。此项支出比上年财政拨款支出增加1.86万元。此项支出比上年财政拨款支出增加2.2万元。主要原因是上年预算下达数与实际不符。公务用车购置费0万元,招待费0万元,出国出境费用0万元。

(二)“三公”经费支出总体情况

  2016年公务用车运行维护费支出4.71万元,主要用于公务车辆日常维护及保险费。此项支出比上年财政拨款支出增加1.86万元。公务用车购置费0万元,招待费0万元,出国出境费用0万元。

 八、关于其他重要事项说明

(一)机关运行经费为74.61万元,比上年减少105.42万元,减少59%,主要原因为公车改革,车辆收回。

(二)政府采购情况说明

    2016年政府采购预算为207.02万元,实际采购金额为186.9万元,其中货物采购63.64,占采购总额的34%,服务采购123.26万元,占采购总额的66%.其中授予小微企业合同金额186.9万元,占政府采购支出总额的100%.主要用于规划编制及保险服务等。

(三)国有资产占用情况说明

 资产构成情况:截止20161231日,资产总额2436.81万元。其中固定资产1175.92万元,流动资产1260.88万元,我局共有车辆5辆,为一般公务用车,价值114.73万元,其他固定资产494.1万元。(公车已于2016年十月全部收回但未下账)单价在50万元以上的设备0万元。

(四)2016年部门决算量化评价情况

  2016年量化评价得分89.5分,其中:预算编制及执行情况得分70.5,失分9.5分,主要情况和原因是财政拨款结转和结余率增加,财政回收存量资金比重减少;财务状况得分15分,失分0分;人员情况得分4分,失分1分,主要原因是超编。总结以上原因,我局将在今后的财务工作中严格执行预算,最大限度的缩小基本支出预决算差异率。

(五)绩效管理工作开展情况

 2016年支出项目主要有:(1)土地出让业务经费项目支出308.74万元,主要用于宣传费、“十三五”基础测绘编制费、土地年度变更调查、数字嘉峪关地理框架建设等项目支出。(2)基本农田建设和保护项目支出230.58万元,主要用于新城村高标准基本农田建设项目和新城镇野麻湾村、观蒲村高标准基本农田建设项目。(3)土地整理支出0.61万元,主要用于新城镇观蒲村高标准基本农田建设项目 (4)国土资源规划及管理项目支出13.78万元,主要用于西三线征地项目管理费及兰新二线征地项目管理费。(5)国土资源行业业务管理25万元,主要用于矿产资源补偿费征管人员的补助经费。(6)国土整治8.69万元,主要用于嘉峪关市横沟村二组土地开发整理项目。(7)执法测绘费用125.56万元。在执行过程中未发现截留、挪用的现象;资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。

第四部分:名词解释

 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指我局在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指我局用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指审计署统一 管理的署机关及特派员办事处离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指我局离退休人员提供管理服务的支出。

  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指我局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括 国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 48 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴 等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。(二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上 地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

  十、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。